Auditor interno (Medellín)

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06 ago
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Empresa confidencial
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Medellín

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Empresa confidencial

Medellín

Ejecutar auditorías internas con enfoque basado en riesgos sobre los procesos contables, de impuestos, operativos y normativos de la compañía, evaluando el diseño y la efectividad de los controles internos, incluyendo pruebas de controles bajo el marco SOX cuando aplique. Generar hallazgos, recomendaciones y seguimiento a planes de acción que contribuyan al fortalecimiento del sistema de control interno, al cumplimiento regulatorio y a una función de auditoría productivo, oportuna y soportada en herramientas analíticas.
Adicional, desarrollar permanantemente investigación e innovación para las practicas de auditoría.

Planear y ejecutar auditorías a los procesos contables, de impuestos, de negocio y normativos, aplicando la metodología de auditoría interna y un enfoque basado en riesgos.
Evaluar el diseño y la efectividad operativa de controles clave del sistema de control interno, incluyendo controles bajo el marco SOX cuando aplique, y documentar los resultados de manera suficiente y trazable.

Diseñar y ejecutar pruebas de auditoría, sustantivas y de control, apoyadas en herramientas analíticas de datos para identificar patrones, excepciones, tendencias y oportunidades de mejora.

Realizar auditorías a procesos operativos y de apoyo, tales como operaciones, servicios, riesgos, cumplimiento, talento humano, compras, tecnología, proyectos y procesos administrativos, según el plan anual de auditoría.

Identificar riesgos, brechas de control, causas raíz, impactos y oportunidades de mejora, formulando hallazgos y recomendaciones claras, viables y orientadas al fortalecimiento de la gestión.

Elaborar papeles de trabajo, informes de auditoría y demás documentación requerida, asegurando calidad, oportunidad,



atención al detalle y cumplimiento de la metodología definida.

Hacer seguimiento a los planes de acción derivados de auditorías internas, evaluaciones de control, PAMC, Revisoría Fiscal y entes de control, verificando la suficiencia de las evidencias y el cierre efectivo de compromisos.

Apoyar la atención de requerimientos de la Revisoría Fiscal y de entes de supervisión o control, suministrando información, análisis y evidencia de manera organizada y oportuna.

Acompañar, desde el rol de asesoría, proyectos e iniciativas de la organización, emitiendo recomendaciones preventivas para fortalecer el control interno, la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo.

Contribuir al seguimiento de indicadores, al mejoramiento continuo de la función de auditoría y a la incorporación de buenas prácticas, herramientas analíticas y aprendizajes que eleven la calidad del trabajo del equipo.

Diseñar, desarrollar y ejecutar pruebas de auditoría utilizando herramientas de analítica de datos e inteligencia artificial, con el fin de identificar anomalías, tendencias, riesgos emergentes, oportunidades de mejora y posibles debilidades de control.

Promover la automatización de procedimientos de auditoría y el uso de técnicas avanzadas de análisis que permitan aumentar la cobertura, eficiencia y oportunidad de las evaluaciones realizadas.

Control interno, auditoría basada en riesgos, procesos contables e impuestos, auditoría de procesos y auditoría normativa, NIIF, herramientas analíticas de datos Experiencia en el uso de herramientas analíticas y de inteligencia artificial aplicadas a auditoría (Power BI, Excel avanzado, ACL, IDEA, SQL, Python, Copilot u otras herramientas de análisis de datos y automatización). Conocimiento de SOX deseable.

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